|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
1310100068
|
Preddavok za spotrebu plynu 11/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
14.11.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
1311100067
|
Preddavok za spotrebu plynu 10/ 2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
14.11.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
11113261
|
Časopis ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
|
29.01.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
2101989284
|
T Mobile
|
12,66 |
s DPH |
|
22.02.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
7103064229
|
T Mobile
|
12,66 |
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
224000287
|
Vodné a stočné
|
31,20 |
s DPH |
|
28.02.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
7220349440
|
Západoslovenská energetika
|
101,20 |
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
032011
|
DVD Slovensko
|
24,00 |
s DPH |
|
02.03.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
1316100004
|
Stravovanie zamestnancov 1 2011
|
61,60 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
2721875873
|
T Com
|
20,96 |
s DPH |
|
03.01.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
2112200946
|
ŠEVT a.s.
|
19,92 |
s DPH |
|
07.01.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
4722986501
|
T Com
|
21,85 |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
7100910395
|
T Mobile
|
12,66 |
s DPH |
|
22.01.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
124004039
|
Vodné a stočné
|
38,08 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
224000014
|
Vodné a stočné
|
27,60 |
s DPH |
|
31.01.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
1319100001
|
Vyúčtovanie plynu za rok 2010
|
1 981,95 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
7240269752
|
Západoslovenská energetika
|
101,17 |
s DPH |
|
14.01.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
7190384892
|
Západoslovenská energetika
|
94,94 |
s DPH |
|
08.02.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
0724003802
|
T Com
|
20,96 |
s DPH |
|
03.03.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |