|
Faktúra |
1314500114
|
Obec Bátorove Kosihy
|
1 243,16 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
2516371
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
141,50 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
2025/099
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
2025/167
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
Z25301126
|
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.
|
109,47 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
2025/123
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
Z25301126
|
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
30.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
8372462480
|
Telekom
|
135,76 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
8374081322
|
Telekom
|
135,06 |
s DPH |
|
15.08.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
F525057326
|
preskoly.sk
|
78,50 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
8375150789
|
Telekom
|
47,55 |
s DPH |
|
31.08.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
25162
|
Vojtech Horváth-kominár
|
60,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
1212507545
|
AITEC, s.r.o.
|
435,26 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
1212508036
|
Aitec s.r.o.
|
73,50 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
8370867539
|
Telekom
|
131,09 |
s DPH |
|
15.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
2025/195
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
29.08.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
20250048
|
Peter Balaskó - Balu kapitány
|
80,00 |
s DPH |
|
20.08.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
2025/137
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
31.08.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
34652014
|
Poradca s.r.o.
|
77,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Faktúra |
34652014
|
Poradca s.r.o.
|
77,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |