|
Faktúra |
1313500157
|
Obec Bátorove Kosihy
|
1 243,16 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
1314500156
|
Obec Bátorove Kosihy
|
1 243,16 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
1312500158
|
Obec Bátorove Kosihy
|
342,50 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
2025/191
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
30.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
1139247903
|
Telekom
|
47,55 |
s DPH |
|
30.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
7142039958
|
ZSE
|
224,67 |
s DPH |
|
30.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
2025/266
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
2526350
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
69,08 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
1242025
|
HV 21 s.r.o.
|
114,39 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
6829904148
|
Komunálna Poisťovňa
|
43,73 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
1212511190
|
AITEC, s.r.o.
|
150,82 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
1212511190
|
AITEC, s.r.o.
|
150,82 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
1212511190
|
AITEC, s.r.o.
|
150,82 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
2025/177
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
2106528102
|
Telekom
|
132,71 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
2106528102
|
Telekom
|
132,71 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
2025/177
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
8378819833
|
Telekom
|
132,71 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
2524882
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
358,20 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Faktúra |
F525084457
|
Preskoly.sk s.r.o.
|
270,64 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |