|
Faktúra |
3779100025
|
Slovak Telekom,a.s.
|
23,48 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
2015002209
|
KEO s.r.o.
|
121,02 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
7509055523
|
Slovak Telekom,a.s.
|
64,59 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
8540025283
|
Západoslovenská vod.spol,a.s.
|
35,00 |
s DPH |
|
31.10.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
150528
|
TEPO
|
195,49 |
s DPH |
|
25.11.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
201565
|
Jozef Kollár- PLYNOTHERM
|
371,76 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
161310461
|
STIEFEL EUROCART s.r.o.
|
230,50 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
059/ZSG/2015
|
ZSEMGAS
|
194,00 |
s DPH |
|
04.10.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
7419893656
|
ZSE
|
128,01 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
|
|
|
17.09.2015 |
|
Faktúra |
7510021453
|
Slovak Telekom,a.s.
|
23,27 |
s DPH |
|
15.11.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
70650435
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
79,63 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
2015/16
|
MART Lehotkai
|
350,00 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
1312500129
|
Obec Bátorove Kosihy,OcÚ
|
119,90 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
511031404
|
ALLIANZ
|
66,39 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
7428829955
|
ZSE
|
128,01 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
7508087633
|
Slovak Telekom,a.s.
|
64,59 |
s DPH |
|
15.09.2015 |
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
1310500118
|
Obec Bátorove Kosihy,OcÚ
|
118,80 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
150006
|
LIBRA-T
|
44,51 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
8540022651
|
Západoslovenská vod.spol,a.s.
|
28,51 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
4778172754
|
Slovak Telekom,a.s.
|
19,44 |
s DPH |
|
03.10.2015 |
|
|
|
20.10.2015 |